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强化审计监督职能 提升内部审计实效

发布时间:2022-12-16 16:27:35    阅读:1692

为提高内部审计工作质量,充分发挥内部审计防范风险、完善管理和提高经济效益的作用,市城发集团审计室按照年初制定工作计划,多措并举、真抓实干,圆满完成2022年审计工作并取得成效。

一是完善内审制度,健全工作机制。建立审计整改落实工作制,强化审计整改工作,将问题整改结果纳入年终绩效考核范畴,确保整改情况扎实有效

二是强化审计督查,突出工作重点。对权属企业2021年经营期间财务指标完成情况作出客观、公正和准确的评价;发挥内部审计监督作用,摸清集团资产情况,建立健全资产管理台账,推动资产管理制度修订及集团内部资源整合。

三是配合上级审计,督促整改落实。积极配合市审计局、市财政局和市发改委完成延伸审计调查;配合市国资委派的会计师事务所完成经营业绩考核审计;落实市主要领导任期经济责任延伸审计问题整改情况。

四是坚持稳步发展,再获百强殊荣。市城发集团再次荣膺“2022福建企业100强”,位列第82名;“2022福建服务业企业100强”,位列第37名。

下阶段,市城发集团持续发挥审计“治已病、防未病”重要作用,为集团经营管理提供强有力监督保障。