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强化内审监督机制 圆满完成审计任务

发布时间:2021-12-30 16:18:41    阅读:2256

为落实市委审计委员会加强内部审计工作精神,市城发集团于今年5月10日成立审计室。2021年,审计室按照年初制定工作计划,以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用。

一是加强组织领导,健全工作机制。成立集团内部审计委员会,确保审计工作的整体推进和督促落实;建章立制,从内部审计机构设置、人员职责权限等方面规范内部审计管理。

二是加强审计督察,突出审计重点。对三级公司法人开展经济责任审计,对二级集团开展经营业绩考核审计,对酒店公司财务情况进行专项审计。

三是配合上级审计,完成各项审计。顺利完成省审计厅对集团开展有关市主要领导任期经济责任延伸审计,完成2020年度市属国有企业负责人经营业绩考核审计,完成市审计局对我司开展公建项目及企业发展状况专项审计。

四是强化整改措施,督促整改落实。根据上级审计单位出具的《审计报告》中存在问题,制定整改清单,明确责任人,限定整改期限,对审计问题进行整改跟踪,及时落实整改情况,防止同类问题发生。

城发集团成立审计室,是集团为加强对内部管理的重大举措,也是集团坚决落实市委审计委员会加强内部审计工作要求的具体行动。