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市城发集团建立健全内部审计管理制度

发布时间:2021-06-29 08:19:21    阅读:2426

为进一步规范内部审计工作,加强内部审计监督和风险管理,提高内部审计工作质量,明确内部审计职责,强化公司内部控制、改善公司经营管理,市城发集团结合公司实际情况,制定《内部审计管理制度(试行)》,建立健全内部审计制度,将进一步提升公司经济效益,促进公司健康持续发展。

市城发集团根据《公司章程》以及相关法律、法规和规定,制定了《内部审计管理制度(试行)》,制度共八章五十二条。从内部审计机构的设置,内部审计人员的委派、任务和职责权限,内部审计的工作程序、审计方法、审计工作计划、审计报告及审计档案等方面规范内部审计管理。制订内部审计管理制度,是落实市委审计委员会加强内部审计工作要求的具体行动,是公司抓好内部审计工作的必要保证。